

為加強財政資金監(jiān)管,嚴肅財經紀律,防范廉政風險,連日來,隨州高新區(qū)財政金融局成立以主要負責人負總責,班子成員具體抓的財務檢查工作小組,對轄區(qū)39家預算單位開展為期8天的財務專項監(jiān)督檢查。 
強化組織領導。該局充分發(fā)揮財政監(jiān)督職能,主動作為、精心謀劃,在8月4日組織召開專項部署會議,制定監(jiān)督檢查工作方案,印發(fā)了《關于加強財務管理的工作提示》,明確了監(jiān)督檢查主要內容、對象、時間、牽頭股室等,統籌協調聯動,規(guī)范檢查程序,嚴格執(zhí)行檢查復核制度,確保監(jiān)督檢查工作順利有序開展并取得成效。
聚焦重點內容。檢查人員以嚴格規(guī)范權責運行工作機制,落實一把手“五個不直接分管”制度和“三重一大”集體決策、嚴格崗位分工設置,預防崗位風險、嚴格禁止賬外設賬或私設小金庫,取消實有資金賬戶、嚴格建立對賬報告制度,一級預算單位對下屬單位每年不少于2次財務安全大檢查“四項”舉措,助推全區(qū)財政監(jiān)督檢查提質增效,為項目推進保駕護航。對監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題,及時進行反饋并提出整改意見,限期整改、執(zhí)行到位。
促進成果運用。該局將本次專項檢查與預算管理一體化平臺緊密結合,充分發(fā)揮資金監(jiān)管使用效益,全力打造“陽光財政”。及時督促各預算單位嚴格使用“批量支付功能”,確保資金及時撥付,直達基層一線,避免出現利用代收代發(fā)戶、過渡戶支出等疑似“以撥作支”現象發(fā)生。 
據悉,此次專項檢查共分為4個小組,工作人員以聽匯報、查資料、看現場等方式開展全面檢查。檢查中,共發(fā)現財務風險點3個。截至8月15日,存在問題的單位已積極整改落實到位,共采納反饋建議7條,制定和完善制度措施5項。同時,區(qū)財政金融局還對整改落實情況進行跟蹤“回頭看”,積極構建聯合監(jiān)管、共同協作的工作模式,實現“以查促改、以查促管”,確保財政監(jiān)督檢查工作的實效性和監(jiān)督檢查成果的有效應用。 
供稿:張 玲、徐 姣
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